近日,從紹興市內(nèi)部審計師協(xié)會傳來喜訊,審計部選送的《由一件工程舞弊案件引發(fā)的思考》榮獲浙江省內(nèi)審案例評比二等獎、市內(nèi)審案例評比一等獎。同時,通報還表彰了2009年度優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目,審計部的《2009年1-7月藥品銷售公司退貨情況審計》項(xiàng)目獲得市內(nèi)審項(xiàng)目二等獎。之前,審計部經(jīng)理林芬娟撰寫的《從應(yīng)收款看企業(yè)內(nèi)部控制》一文,也曾經(jīng)獲得過浙江省內(nèi)部審計案例二等獎。
近年來,公司十分重視內(nèi)部審計工作,強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐的有機(jī)結(jié)合。內(nèi)部審計工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持,也得到了被審計部門理解和積極配合。審計部積極探索構(gòu)建以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為主線、以治理為目標(biāo)、以增值為目的的內(nèi)部審計新模式,在促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營、完善內(nèi)控、防范風(fēng)險、提高效益、嚴(yán)肅紀(jì)律和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。
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